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渭南高级中学2017年部门综合预算说明


一、部门主要职责

根据渭南市政府办公室《欧洲杯在线开户_欧洲杯投注站-【唯一授权网站】:渭南高级中学办学有关问题的会议纪要》及渭南市编办《欧洲杯在线开户_欧洲杯投注站-【唯一授权网站】:成立渭南高级中学的批复》(渭编发[2009]14号)、《欧洲杯在线开户_欧洲杯投注站-【唯一授权网站】:渭南高级中学体制有关问题的批复》(渭编发[2011]12号)文件规定,确定本部门主要职责为——实施高中学历教育,促进基础教育发展。

渭南高级中学是渭南市委、市政府“十大民生工程”中的重点项目,是渭南市教育局唯一直属高中。学校占地200亩,建筑面积92200平方米。学校确立了“为了每位学生和教师的终身发展与幸福”的办学理念,明确了“把渭南高级中学办成有鲜明品牌特色,在陕西有较强影响力,在国内有较高知名度的实验性、示范性、现代化的一流名牌示范高中”的办学目标。具体说就是:站在外部看,把学校打造成渭南的一张名片,成为渭南发展的一个亮点;站在内部看,把学校打造成师生学习、生活、发展、成长、成功的乐园。为践行办学理念、实现办学目标,学校遵循“科学发展、和谐校园、对内改革、对外开放”的办学思路,提出“严、细、实、新”的教育教学管理要求,努力为每位师生搭建发展的平台,为他们的终身发展与幸福奠定基础。

二、2017年部门主要工作任务

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神,按照市教育局党组的工作部署,以办人民满意教育为目标,以学校管理提升年为抓手,坚持立德树人为根本,着力打造特色品牌学校,全面提升教育质量和办学水平,实现学校持续健康发展。2017年我校主要工作任务如下:

1、建立现代学校制度,促进学校内涵发展。

2、加强党建工作,推动学校稳定协调发展。

3、加强教师队伍建设,打造卓越教师团队。

4、坚持立德树人,提高德育工作实效。

5、狠抓教学管理,不断提高教学质量。

6、深化学校特色,创建品牌学校。

7、丰富校园文化建设,精心打造文化校园。

8、加快信息化建设步伐,助推智慧校园再上新台阶。

9、加强安全管理,创建平安校园。

10、拓宽对外交流渠道,增强学校影响力。

11、全力争取项目资金,提升学校硬件设施建设。

三、部门基本情况

序号

单位名称

性质

经费管 理方式

在职人数

退休人数

离休人数



合计





286

18

0

1

渭南高级中学

事业单位

全额拨款


286

18

0

四、部门资产占有使用情况

截至2016年12月31日,我单位共有车辆3辆,单价20万元以上的设备5台。

我单位2017年无预算安排购置。

五、2017年部门预算说明

1、收支预算总体情况。

2017年渭南高级中学预算总收入3934.9万元,较上年增长43.7万元,增长1.12%。其中财政拨款收入3169.9万元,较上年增长531.7万元,增长20.15%,增长原因是人员正常增资;行政事业性收费收入为0万元;国有资产出租出借收入为0万元;政府性基金预算收入为0万元;上级补助收入465万元,较上年增长112万元,增长31.72%,增长原因是该项资金包括普通高中免学费补助;财政专户管理的教育收费300万元,较上年减少600万元,减少66.66%,减少原因是2016年秋季起陕西全省公办普通高中开始免收学费,所以财政专户管理的教育收费减少;事业单位经营收入0万元;其他收入0万元。

按照支出功能分类科目我单位总支出3934.9万元,其中教育支出3495.2万元,较上年减少299.9万元,减少7.9%,减少原因是2016年秋季起陕西全省公办普通高中开始免收学费;社会保障和就业支出439.7万元,较上年增长343.6万元,增长357%,增长原因是本年预算增加机关事业单位职业年金缴费及养老保险基金缴费。

按照支出经济分类科目我单位总支出3934.9万元,其中基本支出3469.9万元,较上年增长833.7万元,增长31.62%,增长原因是正常经费增加833.7万元;专项业务经费支出0万元;专项支出465万元,较上年增长112万元,增长31.72%,增长原因是该项资金包括普通高中免学费补助。

2、公共预算拨款支出明细情况。

按照支出功能分类科目我单位公共预算拨款总支出3934.9万元,其中教育支出3495.2万元,较上年减少299.9万元,减少7.9%,减少原因是2016年秋季起陕西全省公办普通高中开始免收学费;社会保障和就业支出439.7万元,较上年增长343.6万元,增长357%,增长原因是本年预算增加机关事业单位职业年金缴费及养老保险基金缴费。

按照支出经济分类科目我单位公共预算拨款总支出3934.9万元,其中工资福利支出2885.1万元,较上年增长620.8万元,增长27.41%,增长原因是人员正常增资;商品和服务支出773.7万元,较上年减少18.3万元,减少2.31%,减少原因是经费减少;对个人和家庭补助支出276.1万元,减少185.5万元,减少40.18%,减少原因是退休人员已移交人社局。

3、政府性基金预算支出情况。

2017年本部门无政府性基金支出。

4、“三公”经费预算情况。

2017年“三公”经费预算共计4万元,较上年预算增长0万元。其中,因公出国(境)0万元,增长0万元;公务用车购置0万元;公务用车运行维护费4万元,增长0万元,较上年无变化;公务接待费0万元,增长0万元。
  5、机关运行经费安排情况。

2017年本部门行政运行经费预算3030.2万元,比上年预算增长490.1万元,增长19.29%。
  6、政府采购情况。

2017年本部门无政府采购预算支出。

7、专业性较强名词解释
  1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
  2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
  3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
  4.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
  5.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  7.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、附件:2017年部门预算报表